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2015会计学专业毕业论文参考题目

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发表于 2015-7-28 16:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
141.知识经济条件下会计平衡公式的改进探讨
142.负商誉的财务会计处理问题探讨
143.盈利预测探讨
144.对作业成本管理的认识
145.企业战略成本管理问题探讨
146.企业重组会计探讨
147.上市公司绩效评价
148.企业资本结构现状及优化分析
149.最优资本结构分析
150.借款费用资本化问题探讨
151.成本报表体系探讨
152.会计在公司治理中的角色定位
153.物价变动条件下会计核算的现实选择
154.上市公司财务信息披露的法律责任界定问题探讨
155.债务重组及其会计问题的探讨
156.对财务会计基本假设的重新思考
157.企业盈利能力分析
158.从成本补偿角度谈国有资产保值、增值及会计政策
159.论分部报告的编制
160.资本市场与会计准则关系探讨
161.历史成本原则的适用性探讨
162.企业组织形式和所有者权益计量理论
163.中美企业成本管理比较及对我国的启示
164.论我国会计准则与税收法规之间的差异及协调
165.中外财务报告比较及启示
166.关于破产清算会计若干问题的思考
167.上市公司股利政策探讨
168.不确定性及其对会计管理的影响
169.论所得税的会计性质与信息披露
170.论我国财务报告缺陷
171.论预测性财务报告
172.每股收益的会计问题探讨
173.论财务会计与税务会计的分离
174.论我国税务会计模式选择
175.从增值税看财务会计与税务会计的差异
176.我国财务会计与税务会计趋同的依据与设想
177.企业税务会计报告探讨
178.基于税务会计独立下的调整核算问题探讨
179.企业不动产销售的纳税筹划
180.固定资产后续支出会计与税务处理及纳税筹划
181.论企业筹资活动中的纳税筹划
182.论企业投资活动中的纳税筹划
183.企业纳税筹划中会计处理问题探讨
184.论房地产企业的纳税筹划
185.新企业所得税法下企业纳税筹划的转变
186.论企业生产方式的纳税筹划
187.企业会计处理方法选择在纳税筹划中的运用
188.作业成本会计的原理与应用前景
189.投资的会计处理问题探讨
190.全面收益会计问题探讨
191.论审计证据相关性与充分性关系
192.论影响注册会计师审计独立性的因素及其对策
193.论中国注册会计师行业发展创新
194.内部审计与外部审计关系
195.论现代风险导向审计
196.我国独立审计市场机制的现状及其改善措施
197.审计风险模型分析
198.会计准则对审计风险的影响及防范
199.我国社会审计质量影响的因素及改善对策
200.论注册会计师审计风险及其防范
201.我国审计准则体系的特点及其对审计实务的影响
202.论注册会计师在社会监督中发挥的作用
203.内部控制与公司治理关系探讨
204.论企业短期行为及其审计
205.论注册会计师审计风险与风险导向审计
206.非审计服务对审计独立性的影响及其相应对策
207.对审计收费问题的若干探析
208.论小企业风险导向审计
209.论我国上市公司独立审计的质量
210.论会计师事务所任期与审计质量关系
211.论非审计服务与审计独立性
212.论我国注册会计师的审计失败
213.论我国注册会计师审计责任的界定
214.对我国审计准则体系下审计模式的思考
215.论注册会计师执业环境与审计独立性
216.现代风险导向审计在我国的应用分析
217.论审计期望差距的动因与控制
218.我国审计收费问题的现状分析与对策
219.论审计人员的专家责任
220.论审计独立性与审计收费模式
221.论审计责任与审计风险之间的关系
222.论注册会计师的审计责任保证机制
223.论审计质量评价体系的构建
224.试论维护审计独立性的路径
225.论我国发展注册会计师相关服务的现实选择
226.我国审计市场的竞争状况分析
227.论我国企业内部控制体系建设
228.中外内部控制评价准则比较与启示
229.论公司治理视角下的内部控制
230.论内部控制信息披露
231.论内部控制评价
232.论风险管理与内部控制
233.基于COSO报告的企业内部控制体系构建
234.会计电算化下的企业内部控制刍议
235.我国政府机构内部控制体系构建
236.对内部控制信息强制性披露的思考
237.论证券公司内部会计控制制度的建设与实施
238.论内部审计外包
239.论公司治理对内部审计的需求
240.论文我国内部审计独立性
241.论集团公司内部审计机构的设置及职能
242.基于独立性角度对内部审计模式的探讨
243.论如何充分发挥银行内部审计建设性职能
244.试论内部审计在商业银行风险管理中的作用
245.基于增值型内部审计的绩效考核指标探讨
246.论内部审计促进企业价值增值的途径
247.论我国内部审计的问题及对策
248.论内部审计与审计委员会关系
249.论民营企业内部审计完善的措施
250.我国政府审计存在的问题及对策
251.浅论我国国家审计体制的改革
252.对我国国家审计未来定位问题的探索
253.国家审计结果公告制度探讨
254.审计结果公告制度下的国家审计风险及防范
255.论政府审计信息公开制度
256.抗震救灾资金审计探析
257.从救灾款物审计看国家审计应急机制的构建
258.论我国开展政府绩效审计的问题及其对策
259.中外政府绩效审计环境对比及对我国的启示
260.关于政府绩效审计质量控制措施探究
261.论电算化审计现状及其对策
262.IT审计在信息系统建设中的应用
263.论人力资源绩效审计现状及其对策
264.论金融审计现状及其对策
265.论我国网络审计存在的问题及其对策
266.经济责任审计风险的成因及防范
267.经济责任审计模式的比较与选择
268.论经济责任审计评价指标和标准
269.关于建立经济责任审计长效机制的对策思考
270.论环境审计现状及其对策
271.论审计监督
272.关于整合审计资源的思考
273.论上市公司管理舞弊的审计防范
274.会计信息化下的计算机审计探讨
275.企业社会责任审计的探讨
276.社保基金审计监管体制构建
277.论审计期望差距
278.论信息系统环境下的审计模式
279.对企业环境审计问题的探讨
280.浅论战略审计
281.高校新校区建设投资效益审计
282.论高校内部审计风险分析及防范对策
283.论高校绩效审计的现状及对策
284.论高校内部审计风险的控制
285.论高校图书采购审计
286.论我国国有企业成本管理存在的问题及对策
287.论建立国有企业成本管理体系
288.中外合并会计报表的合并理论与合并范围比较
289.增值税会计问题探讨
290.关于变动成本法下成本管理问题的探讨
291.论投资性房地产会计处理
292.实施会计集中核算与提高会计信息质量的探讨
293.我国上市公司的会计监督
294.私营企业财会工作存在问题及对策
295.促销税务会计处理探讨
296.纳税筹划在会计核算中的运用
297.新企业所得税法的变化及其筹划
298.长期股权投资的会计和税务处理对比
299.生物资产会计与税务处理的差异
300.论员工激励的税收筹划

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